根据学校党委审计委员会批准的2025年审计工作计划,审计处决定派出审计组,自2025年3月19日起,对2024年1-12月校本级货币资金内部控制情况进行审计,必要时将进行延伸审计。
审计组组长:朱怀森
审计组主审:那广
审计组组员:罗小荣
联 系 方 式:0773-5890086、5896242