关于货币资金内部控制专项审计的公告

发布日期:2025年03月19日 09:49  作者:  来源:  

根据学校党委审计委员会批准的2025年审计工作计划,审计处决定派出审计组,自2025319日起,对20241-12月校本级货币资金内部控制情况进行审计,必要时将进行延伸审计。

 

审计组组长:朱怀森

审计组主审:那广

审计组组员:罗小荣

式:0773-58900865896242

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